|
Faktúra |
77/13/A
|
Stravné zo SF
|
7,41 |
s DPH |
Fa 63
|
|
01.10.2013 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
75/13/A
|
Učebné pomôcky
|
69,35 |
s DPH |
Fa 21324309
|
|
24.09.2013 |
Raabe |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
74/13/B
|
Stravné lístky
|
168,00 |
s DPH |
Fa 21134950
|
|
12.09.2013 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
18.09.2013 |
|
Faktúra |
72/13/A
|
Náklady za telefón
|
6,85 |
s DPH |
Fa 21134483
|
|
11.09.2013 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
18.09.2013 |
|
Faktúra |
73/13/B
|
Nákup učebníc
|
16,90 |
s DPH |
Fa 1300402472
|
|
10.09.2013 |
Orbis Pictus Istroplotitana |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
18.09.2013 |
|
Faktúra |
71/13/A
|
Poplatok za telefón
|
49,48 |
s DPH |
Fa 6753807798
|
|
06.09.2013 |
Slovak Telecom |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
18.09.2013 |
|
Faktúra |
70/13/A
|
Nájom za september
|
497,91 |
s DPH |
PP č. 12/2013
|
|
05.09.2013 |
Základná škola Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
18.09.2013 |
|
Faktúra |
69/13/A
|
Kúpa osobného PC
|
488,00 |
s DPH |
Fa 23/2013
|
|
07.08.2013 |
IKA Bratislava |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
18.09.2013 |
|
Faktúra |
68/13/B
|
Úhrada za telefón
|
49,30 |
s DPH |
Fa 4752851390
|
|
07.08.2013 |
Slovak Telecom |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
18.09.2013 |
|
Faktúra |
67/13/B
|
Nájom za august
|
497,91 |
s DPH |
PP 11/2013
|
|
05.08.2013 |
Základná škola Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
18.09.2013 |
|
Faktúra |
66/13/B
|
Náklady za telefón
|
13,94 |
s DPH |
fa 21133997
|
|
05.08.2013 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
18.09.2013 |
|
Faktúra |
65/13/A,B
|
Inštalácia, obnova údajov nastavenie Win Ibeu
|
116,64 |
s DPH |
fa 1013270
|
|
02.08.2013 |
Andrej Mičica ICI |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
18.09.2013 |
|
Faktúra |
64/13/A,B
|
Kancelárske a školské potreby
|
117,48 |
s DPH |
fa 1132205460
|
|
17.07.2013 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
17.09.2013 |
|
Faktúra |
63/13/A,B
|
Kancelárske potreby
|
46,56 |
s DPH |
fa 2132007889
|
|
12.07.2013 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
17.09.2013 |
|
Faktúra |
62/13/A
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
6,90 |
s DPH |
fa FV 132029
|
|
12.07.2013 |
OLHA TRADE |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
17.09.2013 |
|
Faktúra |
61/13/A
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
139,51 |
s DPH |
fa FV 131974
|
|
09.07.2013 |
OLHA TRADE |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
16.07.2013 |
|
Faktúra |
60/13/B
|
Náklady na telefón
|
9,31 |
s DPH |
fa 21133134
|
|
09.07.2013 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
16.07.2013 |
|
Faktúra |
56/13/A
|
telefonne hovory
|
50,76 |
s DPH |
fa 7751937456
|
|
08.07.2013 |
Slovak Telecom |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
16.07.2013 |
|
Faktúra |
57/13/B
|
Nákup UP
|
270,20 |
s DPH |
18/2013 fa -2013070403
|
|
04.07.2013 |
LegalSoft s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
16.07.2013 |
|
Objednávka |
18/2013
|
UP pre ZŠ SLK
|
270,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
LegalSoft s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
16.07.2013 |