|
Faktúra |
99/18/A,B
|
servisné služby
|
240,59 |
s DPH |
|
47/2018
|
12.12.2018 |
Proces s.r.o. |
|
14.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
101/18/A
|
stravovanie SF
|
5,72 |
s DPH |
|
43/2018
|
12.12.2018 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
14.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
100/18/ A
|
stravovanie
|
54,12 |
s DPH |
|
35/2018
|
12.12.2018 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
14.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
98/18/A
|
hlasové služby
|
50,98 |
s DPH |
|
44/2018
|
06.12.2018 |
Slovak telekom |
|
14.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
97/18/A
|
stravovanie SF
|
8,32 |
s DPH |
|
43/2018
|
05.12.2018 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
17.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
96/18/A
|
stravovanie
|
78,72 |
s DPH |
|
43/2018
|
05.12.2018 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
17.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
95/18/A
|
Nájom 12/2018
|
497,91 |
s DPH |
|
43/2018
|
03.12.2018 |
Základná škola Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
Predplatné Fifík 2019
|
9,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
05.12.2018 |
|
Faktúra |
94/18/A
|
predplatné 2019
|
9,90 |
s DPH |
27/2018
|
|
03.12.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
Spojená škola Horná Štubňa |
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
Faktúra |
93/18/A,B
|
výkon činnosti pri ocrane osobných údajov
|
24,00 |
s DPH |
|
37/2018
|
03.12.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
Faktúra |
92/18/A,B
|
činnosť tecnika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
46/2018
|
26.11.2018 |
Mercelová Miroslava |
|
28.11.2018 |
05.12.2018 |
|
Faktúra |
90/18/A,B
|
poukážky zamestnancom
|
160,00 |
s DPH |
26/2018
|
|
20.11.2018 |
COOP Jednota Martin spotrebné družstvo |
Spojená škola Horná Štubňa |
21.11.2018 |
22.11.2018 |
|
Objednávka |
26/2018
|
pouážky zamestnancom
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
COOP Jednota Martin spotrebné družstvo |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
21.11.2018 |
|
Faktúra |
88/18/A
|
nájom 11/2018
|
497,91 |
s DPH |
|
43/2018
|
07.11.2018 |
Základná škola Horná Štubňa |
|
07.11.2018 |
08.11.2018 |
|
Faktúra |
87/18/A
|
hlasové služby
|
50,98 |
s DPH |
|
32/2017,44/2018
|
07.11.2018 |
Slovak Telecom |
|
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
Faktúra |
91/18/A,B
|
virtuána knižnica
|
39,89 |
s DPH |
|
39/2018
|
07.11.2018 |
Komenský s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
21.11.2018 |
22.11.2018 |
|
Faktúra |
89/18/A
|
poistenie majetku
|
195,42 |
s DPH |
|
6/2012
|
07.11.2018 |
Generali Slovensko |
|
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
86/18/A
|
čistiace prostriedky
|
4,79 |
s DPH |
24/2018
|
|
05.11.2018 |
OLHA TRADE |
Spojená škola Horná Štubňa |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
Faktúra |
85/18/A
|
stravovanie SF
|
7,93 |
s DPH |
|
42/2018
|
02.11.2018 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
Faktúra |
84/18/A
|
stravovanie
|
75,03 |
s DPH |
|
42/2018
|
02.11.2018 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
05.11.2018 |
05.11.2018 |