|
Faktúra |
102/15/B
|
náklady na tel. prevádzku
|
2,16 |
s DPH |
fa 21156648
|
|
09.12.2015 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
20.01.2016 |
|
Faktúra |
47/15/B
|
náklady na tel. prevádzku
|
3,71 |
s DPH |
fa 21156248
|
|
03.06.2015 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
91/15/B
|
náklady na tel. prevádzku
|
1,33 |
s DPH |
fa 2115607
|
|
10.11.2015 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
10.12.2015 |
|
Faktúra |
76/15/B
|
stravovanie
|
168,00 |
s DPH |
fa 21155058
|
|
23.09.2015 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
15.10.2015 |
|
Faktúra |
81/15/B
|
náklady na tel. prevádzku
|
5,08 |
s DPH |
fa 21155045
|
|
07.10.2015 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
12.11.2015 |
|
Faktúra |
73/15/B
|
náklady na tel. prevádzku
|
1,66 |
s DPH |
fa 21154625
|
|
08.09.2015 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
15.10.2015 |
|
Faktúra |
68/15/B
|
náklady za telefon
|
5,82 |
s DPH |
fa 21154067
|
|
07.08.2015 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
18/15/B
|
náklady na tel. prevádzku
|
1,09 |
s DPH |
fa 21150689
|
|
06.03.2015 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
14.04.2015 |
|
Faktúra |
12/15/B
|
náklady na tel. prevádzku
|
3,74 |
s DPH |
fa 21150425
|
|
09.02.2015 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
50/14/B
|
prehľad hovorov
|
4,02 |
s DPH |
fa 21142873
|
|
09.06.2014 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
66/13/B
|
Náklady za telefón
|
13,94 |
s DPH |
fa 21133997
|
|
05.08.2013 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
60/13/B
|
Náklady na telefón
|
9,31 |
s DPH |
fa 21133134
|
|
09.07.2013 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
16.07.2013 |
|
Faktúra |
75/15/A,B
|
činnosť tecnika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
fa 211/2015
|
|
21.09.2015 |
Mercelová Miroslava |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
15.10.2015 |
|
Faktúra |
30/2012 A
|
strava
|
46,02 |
s DPH |
fa 20
|
|
02.04.2012 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
31/2012 A
|
strava SF
|
5,07 |
s DPH |
fa 19/
|
|
02.04.2012 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
80/15/A
|
polpatokm za telefon
|
49,32 |
s DPH |
fa 1778238244
|
|
05.10.2015 |
Slovak Telecom |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
12.11.2015 |
|
Faktúra |
59/15/A
|
Hlasové služby
|
49,32 |
s DPH |
fa 1775389512
|
|
06.07.2015 |
Slovak Telecom |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
17/16/A
|
zdravotná prehlaidka
|
31,01 |
s DPH |
fa 17/16
|
|
22.02.2016 |
Zdravotka - PZS s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
25.02.2016 |
16.03.2016 |
|
Faktúra |
21/17/A
|
stravovanie HŚ
|
38,94 |
s DPH |
fa 15
|
|
07.03.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
08.03.2017 |
09.03.2017 |
|
Faktúra |
20/17/A
|
stravovanie sf
|
4,29 |
s DPH |
fa 14
|
|
07.03.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
08.03.2017 |
09.03.2017 |