|
Faktúra |
68/17/A,B
|
činnosť tecnika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
činnosť tecnika r. 2010
|
06.09.2017 |
Mercelová Miroslava |
|
06.09.2017 |
08.09.2017 |
|
Faktúra |
79/16/A
|
poistenie
|
33,00 |
s DPH |
|
č. zmluvy: 5720054058
|
03.10.2016 |
Generali Slovensko |
Spojená škola Horná Štubňa |
13.10.2016 |
13.10.2016 |
|
Faktúra |
54/16/A
|
hlasové sluzby
|
50,45 |
s DPH |
|
č,23/2015
|
06.06.2016 |
Slovak Telecom |
Spojená škola Horná Štubňa |
09.06.2016 |
09.06.2016 |
|
Faktúra |
43/16/A
|
popatok za telefon
|
49,92 |
s DPH |
|
č,23/2015
|
09.05.2016 |
Slovak Telecom |
Spojená škola Horná Štubňa |
12.05.2016 |
12.05.2016 |
|
Faktúra |
32/16/A
|
popatok za telefon
|
50,14 |
s DPH |
|
č,23/2015
|
07.04.2016 |
Slovak Telecom |
Spojená škola Horná Štubňa |
14.04.2016 |
14.04.2016 |
|
Faktúra |
91/2016
|
hlasové sluzby
|
49,58 |
s DPH |
|
č,23/2015
|
07.11.2016 |
Slovak Telecom |
Spojená škola Horná Štubňa |
14.11.2016 |
24.11.2016 |
|
Objednávka |
11/2012 SF
|
Ruže - Deň učiteľov
|
0,00 |
s DPH |
|
zrušená
|
04.04.2012 |
ZARA - Arvensisová |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
04.04.2012 |
|
Faktúra |
82/15/A,B
|
zabezp.zdrav.dohľadu
|
25,92 |
s DPH |
|
zo dňa 01.04.2012
|
07.10.2015 |
Zdravotka - PZS s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
12.11.2015 |
|
Faktúra |
95/17/A
|
stravovanie
|
60,18 |
s DPH |
|
zmluva o stravovaní
|
13.12.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
13.12.2017 |
14.12.2017 |
|
Faktúra |
54/15/A,B
|
Programová licencia 2015- 2016
|
83,65 |
s DPH |
|
zml.č.242425830 R1519/2008
|
18.06.2015 |
IVES Košice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
58/17/A
|
stravovanie sf
|
2,60 |
s DPH |
|
z 1.1.2009
|
14.07.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
19.07.2017 |
20.07.2017 |
|
Faktúra |
93/16/A,B
|
činnosť tecnika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
z 1.1.2009
|
14.11.2016 |
Mercelová Miroslava |
Spojená škola Horná Štubňa |
16.11.2016 |
17.11.2016 |
|
Faktúra |
89/2016
|
stravovanie sf
|
5,59 |
s DPH |
|
z 1.1.2009
|
02.11.2016 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
07.11.2016 |
24.11.2016 |
|
Faktúra |
57/17/A
|
stravovanie HŚ
|
23,60 |
s DPH |
|
z 1.1.2009
|
14.07.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
19.07.2017 |
20.07.2017 |
|
Faktúra |
25/17/A
|
stravovanie sf
|
6,89 |
s DPH |
|
z 1.1.2009
|
03.04.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
04.04.2017 |
05.04.2017 |
|
Faktúra |
23/17/A,B
|
činnosť tecnika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
z 1.1.2009
|
23.03.2017 |
Mercelová Miroslava |
Spojená škola Horná Štubňa |
23.03.2017 |
29.03.2017 |
|
Faktúra |
81/17/A,B
|
činnosť tecnika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
z 1.1.2009
|
21.11.2017 |
Mercelová Miroslava |
|
07.12.2017 |
22.11.2017 |
|
Faktúra |
18/19/A
|
poplatok za komunálne odpady
|
20,79 |
s DPH |
|
rozhodnutir č. 1110900565
|
14.03.2019 |
Obec Horná Štubňa |
|
14.03.2019 |
20.03.2019 |
|
Faktúra |
66/17/A
|
stravovanie sf
|
0,65 |
s DPH |
|
o stravovaní z 2009
|
04.09.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
07.09.2017 |
08.09.2017 |
|
Faktúra |
65/17/A
|
stravovanie HŚ
|
5,90 |
s DPH |
|
o stravovaní z 2009
|
04.09.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
07.09.2017 |
08.09.2017 |